审查成果

编号




项目名称

设计单位






合格时间







2018-018




日照明丽

服装3#厂房


日照经济开发区规划建筑设计院






5.8







-2018-038




山东方鼎玻

4#车间




青岛城乡建筑设计有限公司





5.8







2018-021




德瑞六栋洋房1#-3#5#-7#,车库

青岛雍达筑城建筑设计有限公司






5.8







-2018-040




陈疃镇陈疃社区一区住宅楼

中豪建筑设计有限公司






5.15







2018-001




柳青左岸南区北区车库
山东同创建筑设计有限公司





5.14







2018-013




食品安全检测服务中心1#3#,5#车间,4#检测楼

日照市建筑设计研究院有限公司






5.11







2018-016




原筑小区30#住宅楼

日照市建筑设计研究院有限公司






5.27







2018-017




山东绿之缘1#abc2#附属楼

日照市建筑设计研究院有限公司






5.20
















-2018-042



日照碧桂园德瑞天悦府1#-20#住宅楼








2018-012



润泰水产品3#车间,配送仓库
四川井上建筑设计有限公司





5.23
















































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日照市建设工程施工图审查中心

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中心动态

日照市建设工程施工图审查中心勘察设计文件审查风险节点采集

2017/5/22    来源:    作者:  浏览次数:2764

日照市建设工程施工图审查中心勘察设计文件审查风险节点采集



序号

流程

区段

岗位

分序

风险

等级

1

1

接收材料不齐全、无效。

1、接收人员认真核对详查。

2、专人复核把关。

2

交接时间双方会签不全面。

1、接收人员认真核对详查。

2、及时通知对方补签。

3

登记内容与审查内容不符。

1、登记员与项目负责人核对。

2、及时纠正不符内容。

1

审查资料不齐全、不完整。

1、登记员认真核对。

2、及时与项目负责人协调。

3、及时通知建设单位补全材料。

2

勘察报告存在前置勘察。

1、项目负责人认真核对。

2、分管总工通知建设单位及时修正。

3

设计文件存在前置设计。

1、项目负责人认真核对。

2、分管总工通知建设单位及时修正。

4

会签、资质印章、注册师印章不到位、不对应。

1、项目负责人、各专业技术负责人认真核对。

2、审查意见中提出,复审核对。

5

政策批复要求与报审材料技术内容矛盾。

1、项目负责人、各专业技术负责人认真核对。

2、分管总工及时通知建设单位修改。

6

登记内容与接收材料不符。

1、详细核对接收材料

2、会同建设单位修改。

7

交接时间无双方会签。

接收人及时通知报送人会签。

8

超限工程审查不细。

1、详细核对接收材料。

2、分管总工会同专业审查人员认真核对。

3、超限工程按有关规定作相应处理。


日照市建设工程施工图审查中心勘察设计文件审查风险节点采集


序号

流程

区段

岗位

分序

风险

等级

2

1

项目负责人不是注册人员。

1、项目负责人核对。

2、审查意见中提出,复审核对。

2

各专业审查复核人员分工不细。

1、调度人员调查审查人员的工作量情况。

2、分管总工根据情况合理调度。

3

审查时效不明确。

1、调度人员调查审查人员的工作量情况。

2、按规定时限审查。

4

与相关人员交待不到位。

1、调度人员调查审查人员的工作量情况。

2、加强与相关人员沟通,交待清楚。

1

审查意见及签字不完整。

1、审查、复核按规定要求签字。

2、项目负责人通知相关人员完善。

2

审查意见及相关材料未及时反馈。

1、项目负责人调度协调,收集各专业审查意见。

2、按规定时间反馈。

3

回复意见接收时未会签。

1、项目负责人或其委托代理人详细核对回复意见。

2、按规定要求会签。

4

未按规定时间审查、复审和反馈。

1、项目负责人收集整理各专业审查意见。

2、按规定时间审查、复审反馈相关资料。

3、分管总工督促项目负责人及时整改。

5

审查意见引文不准确,表述不清晰。

1、项目负责人组织审查、复核人员会审。

2、认真学习规范及相关资料。

3、召集专业技术人员研讨。


日照市建设工程施工图审查中心勘察设计文件审查风险节点采集


序号

流程

区段

岗位

分序

风险

等级

2

6

未按规定时间出具审查结论和交接。

1、项目负责人调度核查。

2、做好与综合室交接。

7

审查、复审、结论未作闭合处理。

1、项目负责人调度核查。

2、做好与综合室交接。

8

审查意见不统一或有疑义。

1、查阅规范等相关资料。

2、总工召集相关专业技术人员研讨。

3、向专家请教学习。

9

回复意见不统一或有疑义。

1、加强与设计单位技术交流。

2、总工召集相关专业技术人员研讨。

3、向专家请教学习。

4、按规定时间解决问题。

1

有错审、漏审法律、法规、公共利益、公众安全问题的。

1、总工负责召开专业技术交流会。

2、及时妥善解决问题。

3、总结形成书面结论。

4、按有关规定处罚。

2

未按照绿色建筑(节能)相关规定审查的。

1、总工负责召开专业技术交流会。

2、及时妥善解决问题。

3、总结形成书面结论。

4、按有关规定处罚。

3

未对勘察设计单位和注册执业人员从业行为审查的。

1、项目负责人加强监督。

2、及时通知相关单位和人员修改完善。